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財務(wù)審計工作內(nèi)容和審計流程是怎么樣的?_行業(yè)動態(tài)_新聞資訊_安徽忠實工程造價有限公司
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    財務(wù)審計工作內(nèi)容和審計流程是怎么樣的?
    發(fā)布時間:2022-07-14 09:48      發(fā)布作者:忠實造價      閱讀次數(shù):0

    如今,企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中面臨的市場競爭日益激烈,因而財務(wù)安全也在企業(yè)實現(xiàn)有序運轉(zhuǎn)期間扮演著越來越重要的角色,這就需要企業(yè)經(jīng)營者重視財務(wù)審計,并按要求推進財務(wù)審計工作地開展。


    那么,對于財務(wù)審計人員來說,其工作內(nèi)容包含哪些?在開展財務(wù)審計時,又需遵循怎樣的審計流程呢?接下來,小編將帶領(lǐng)大家簡單的了解一下!


    財務(wù)審計工作內(nèi)容如下:


    通常情況下,有關(guān)于財務(wù)審計的工作內(nèi)容和崗位職責,其主要包含以下幾方面:


    (1)審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,并協(xié)助審計主管擬定審計計劃或方案;


    (2)負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;


    (3)按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,以為企業(yè)運營提供增長服務(wù);


    (4)審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作;


    (5)審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;


    (6)檢查、復核審計證據(jù),做出單項審計評價意見;


    (7)針對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;


    (8)進行企業(yè)保密工作,按規(guī)定使用所獲取的財務(wù)資料;


    (9)整理、歸檔審計資料;


    (10)完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。


    財務(wù)審計流程如下:


    一般來說,有關(guān)于財務(wù)審計具體開展流程,其大致按照如下程序來進行:


    (1)根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況制定一個具體的財務(wù)審計工作計劃,然后在此基礎(chǔ)上明確審計目標、細化審計重點內(nèi)容;


    (2)對照審計實施計劃,對審計過程中的每一個環(huán)節(jié)進行一個個的復查,將每一個細小問題進行仔細排查,然后對問題進行分類記錄;


    (3)對記錄的問題進行一次核查,查看是否表示清楚,材料是否充分,規(guī)定是否正確引用,處理是否得當?shù)?


    (4)根據(jù)之前的審計過程,將各個時間段的審計要點進行著重描寫,并總結(jié)出審計報告,與企業(yè)負責人交換審計意見,然后出具正式財務(wù)審計報告。


    以上為財務(wù)審計工作內(nèi)容及審計流程的簡要介紹與說明。不論是對于企業(yè)來講,還是對于財務(wù)審計工作人員來講,其都有必要對上述介紹內(nèi)容進行具體了解和把握,進而以便從企業(yè)經(jīng)營實際出發(fā),通過雙方積極配合推進財務(wù)審計工作專業(yè)開展!